問題已解決

你好,我想問下,我是汽修廠的內(nèi)賬,上個月領(lǐng)用了配件,已結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個月因配件不合適要退貨,我的要怎樣去做這筆賬呢?

84785003| 提問時間:2020 07/14 15:42
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,負(fù)數(shù)沖減領(lǐng)用和購買的分錄
2020 07/14 15:43
84785003
2020 07/14 15:48
已結(jié)轉(zhuǎn)成本,也是要開負(fù)數(shù)沖減嗎?
立紅老師
2020 07/14 15:51
你好,是的,是需要的。因?yàn)槲覀儗⒇浲嘶亓?/div>
84785003
2020 07/14 15:53
紅字沖減后,退貨又出一張憑證是嗎?
立紅老師
2020 07/14 15:57
你好,是的,是這樣 的。
84785003
2020 07/14 16:13
好的,謝謝
立紅老師
2020 07/14 16:19
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~