問題已解決

老師 上個月我開了一張10萬的發(fā)票我已經(jīng)做賬了 這個月我要把這張發(fā)票給紅沖了 我該怎么做賬呢

84784983| 提問時間:2020 07/16 09:04
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王老師1
金牌答疑老師
職稱:會計從業(yè)資格
借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)收賬款
2020 07/16 09:05
84784983
2020 07/16 09:06
如果重新開的話 正常做賬就可以了哈 老師 那我下個月我報稅的話 怎么報呢 免稅的
王老師1
2020 07/16 09:09
下個月報稅的時候開的紅沖發(fā)票金額把負(fù)數(shù)填在發(fā)票開具金額里就行
84784983
2020 07/16 09:10
老師 我沒有報過這種 麻煩您幫我指導(dǎo)下那部分和那部分加起來報上去嗎?
王老師1
2020 07/16 09:12
你的圖片里的數(shù)字為何都是0呢?沒開過票?你不是開過紅字發(fā)票了嗎? 上個月假定開票金額是500,這個月紅沖了那開票金額就是-500,你下個月申報時就吧把-500填到增值稅申報表的開票金額里
84784983
2020 07/16 09:16
老師 我現(xiàn)在還沒有紅沖 我是不曉得怎么做 我先問老師 后面做的時候我就直接做了 我問清楚了我才紅沖
王老師1
2020 07/16 09:18
那就按照我上面舉的500元的例子來處理唄
84784983
2020 07/16 09:20
我紅沖了之后我還要開 這張是因為開多了 我還要重新開這張金額 老師你能幫我說下實際金額加上那部分呢
王老師1
2020 07/16 09:38
上述例子中這月假設(shè)你開了-500,又重開了張正確的500,那你下月申報時開具發(fā)票金額那欄就是0 總之增值稅申報表中填報的金額和你實際開具的金額一致就行
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~
    • <i id="7cfpg"></i>
    • <i id="7cfpg"><input id="7cfpg"></input></i>