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上月開的銷售發(fā)票,已經(jīng)做賬了,但是開錯了,這個月要沖紅,怎么做賬

84785046| 提問時間:2022 09/02 08:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,這個月借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi),負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2022 09/02 08:30
84785046
2022 09/02 08:36
意思就是這個把上個月的分錄沖紅,然后重新做一個?是嗎
郭老師
2022 09/02 08:38
是的,開負(fù)數(shù)發(fā)票,然后再開正確的。
84785046
2022 09/02 08:39
那上個月的庫存已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,這個月咋辦
郭老師
2022 09/02 08:41
哦,你的庫存結(jié)轉(zhuǎn)的不對嗎?如果對的話,不需要調(diào)整的。
84785046
2022 09/02 08:42
上月這筆銷售的庫存已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,這個月不是把收入沖紅又重新做了一筆,不用結(jié)轉(zhuǎn)了嗎,
郭老師
2022 09/02 08:43
是的是的,不需要結(jié)轉(zhuǎn)啦。
84785046
2022 09/02 08:44
那就正常做一筆銷售分錄,然后這個月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,不結(jié)轉(zhuǎn)這筆是嗎?
郭老師
2022 09/02 08:46
你好,對的是的,那你這個月再紅,沖你的成本,再結(jié)轉(zhuǎn)你的成本,一正數(shù)一負(fù)數(shù),這不相當(dāng)于沒有。
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