問題已解決
電費發(fā)票是7月2號收到6月份電費,電費也是7月2號收到發(fā)票交的,電費是用老板私人賬戶發(fā)出去的,其他應付款。 請問如何做分錄
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速問速答借管理費
制造費用
應交稅費-進項稅額
貸其他應付款-XX
2020 07/29 09:34
84784961
2020 07/29 10:46
我是7月2號收到6月發(fā)票,我6月是不是得計提一下6月份的電費發(fā)票?
暖暖老師
2020 07/29 10:48
是的,電費需要計提的這個
84784961
2020 07/29 10:49
我是這樣想的,不知道對不對就是,
6月計提
借:制造費用,電費
貸:其他應付款,電費公司名稱,
7月收到電費發(fā)票
借:其他應付款,電費公司名稱
貸:應交稅費,進項稅額
貸:其他應付款,老板名字
暖暖老師
2020 07/29 10:52
對,你的分錄是正確的
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