問題已解決

老師,問一下,我這個月沒有銷項稅額,只有一張進項稅額的票已經(jīng)認(rèn)證了,這個進項期末需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目

84785002| 提問時間:2020 08/26 10:53
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額,借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020 08/26 10:56
84785002
2020 08/26 11:02
那如果進項大于銷項也是通過應(yīng)交稅額-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎,拿什么時候用應(yīng)交稅額-轉(zhuǎn)出多交增值稅
玲老師
2020 08/26 11:03
進項多的不用繳納增值稅,需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,您也可以不做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,下期也可以直接抵扣
84785002
2020 08/26 11:14
只有進項沒有銷項,我要是結(jié)轉(zhuǎn),通過那個科目節(jié)目,是轉(zhuǎn)出未交增值稅,還是轉(zhuǎn)出多交增值稅
玲老師
2020 08/26 11:17
你好 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
84785002
2020 08/26 11:20
那就是借 應(yīng)交稅費 (轉(zhuǎn)出多交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費-進項稅額 借 應(yīng)交稅費-未交增值費 貸 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅,是不是這樣的
玲老師
2020 08/26 11:25
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 借 應(yīng)交稅費-未交增值費 貸 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅,
84785002
2020 08/26 11:27
這樣的話,轉(zhuǎn)出未交增值稅,和轉(zhuǎn)出多交增值稅都會有余額,這個怎么辦
玲老師
2020 08/26 11:31
我發(fā)您完整的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 您看一下 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84785002
2020 08/26 11:56
那如果進項大于銷項,那就轉(zhuǎn)出未交增值稅,和轉(zhuǎn)出多交增值稅都余額,這個沒有影響嗎
玲老師
2020 08/26 12:00
您好,是的,沒有影響的,
84785002
2020 08/26 12:20
如果進項大于銷項,可以不做處理吧
玲老師
2020 08/26 12:22
是的。進項大于銷項,不用繳納增值稅,可以不做分錄
84785002
2020 08/26 12:37
那我們好幾個月都沒有銷項,那就一直等到銷項大于進項時才結(jié)轉(zhuǎn)嗎,結(jié)轉(zhuǎn)的時候以前的進項也要全部轉(zhuǎn)嗎
玲老師
2020 08/26 12:43
您好,是的,您有銷項時您就按照我上面發(fā)給您那個分錄結(jié)轉(zhuǎn),您也可以每個月就把進項結(jié)平
84785002
2020 08/26 14:50
把進項結(jié)平,暫時放在,應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目下面嗎
玲老師
2020 08/26 14:58
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項)
84785002
2020 08/26 15:00
那后面的那個分錄轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅的那個不做嗎,
玲老師
2020 08/26 15:01
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 借 應(yīng)交稅費-未交增值費 貸 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅,
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