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老師 視同銷售的做賬時需要確認(rèn)收入嗎?

84785012| 提問時間:2020 09/29 17:53
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速問速答
微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師
您好,需要確認(rèn)收入的。
2020 09/29 17:53
84785012
2020 09/29 17:54
這個分錄怎么做呢?
微微老師
2020 09/29 17:55
您好,要看那種情況的視同銷售的呢
84785012
2020 09/29 17:57
會有哪幾種情況呢?
微微老師
2020 09/29 17:58
您好, 視同銷售的8種情況: 處理方法 or 賬務(wù)   (1)貨物交付他人代銷; (委托方的處理,視同買斷方式下一般在發(fā)出商品時確認(rèn)收入;收取手續(xù)費方式下在收到受托方開來的代銷清單時確認(rèn)收入)     (2)銷售代銷貨物; (受托方的處理,按收取的手續(xù)費確認(rèn)收入)     不確認(rèn)收入 (3)設(shè)有兩個以上機構(gòu)并實行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個機構(gòu)移送至其他機構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外; (不確認(rèn)收入)     不確認(rèn)收入 (4)將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于非應(yīng)稅項目; 借:管理費用-招待費等科目 (4)將外購的貨物用于非應(yīng)稅項目; 非應(yīng)稅項目的購進(jìn)貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的進(jìn)項稅額不能抵扣   貸:庫存商品 1)如果外購貨物直接用于非應(yīng)稅項目的,其進(jìn)項稅額直接計入相關(guān)的成本中(一開始就不抵扣)    應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 (銷項稅額) 2)如果外購貨物已入庫,中途改變用途,用于非應(yīng)稅項目的,其進(jìn)項稅額做轉(zhuǎn)出 (5)將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物用于投資; 借:長期股權(quán)投資       貸:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入      應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 (銷項稅額)   (6)將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物分配給股東或投資者; 借:應(yīng)付股利       貸:主營業(yè)務(wù)收入      應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 (銷項稅額)   (7)將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或個人消費; 借:應(yīng)付職工薪酬 (7)將外購的貨物用于集體福利或個人消費; 不用做銷售的賬務(wù)處理,只要在發(fā)出領(lǐng)用這些貨物時,將已確認(rèn)的增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出   貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)付職工薪酬XX    應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:原材料XX   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)XX 不確認(rèn)收入 (8)將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物無償贈送他人。 借:營業(yè)外支出      貸:庫存商品      應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)   將貨物( 有形動產(chǎn)) 用于在建工程、無形資產(chǎn)開發(fā)、職工福利、個人消費等非生產(chǎn)性用途,要考慮貨物的來源,如果貨物是外購的,為進(jìn)項稅額不得抵扣的行為,需要將進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出; 原因:外購的貨物假如做視同銷售處理,那計稅基礎(chǔ)可以參照購價,抵掉相關(guān)的進(jìn)項稅后,實際增值稅負(fù)仍然是零,為簡化處理,故直接做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出即可
84785012
2020 09/29 18:01
那購買的煙酒銷售給了員工這樣的情況?收到的進(jìn)貨發(fā)票是專票這樣的情況的賬務(wù)和稅務(wù)是要怎么處理呢?
微微老師
2020 09/29 18:29
您好,直接入福利就好啦,這個不俗hi視同銷售的情形 借:管理費用-福利費用 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸:銀行存款 借:管理費用-福利費用 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅-轉(zhuǎn)出
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