問題已解決
由于客戶沒錢結(jié)款就要求有錢再開具發(fā)票,但是收入已經(jīng)在每月按時(shí)確認(rèn)收入并做無票收入申報(bào),后期開具發(fā)票了,應(yīng)該進(jìn)行賬務(wù)處理,會(huì)計(jì)分錄是什么
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速問速答借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
2020 10/13 08:55
84785030
2020 10/13 08:56
如果有差異呢
郭老師
2020 10/13 08:58
第一個(gè)紅沖無票收入
第二個(gè)是發(fā)票的
有差異最后余額體現(xiàn)
84785030
2020 10/13 09:10
第一個(gè)負(fù)數(shù)是按當(dāng)時(shí)暫估的數(shù),第二個(gè)是實(shí)際開發(fā)票的數(shù),對(duì)嗎?差額是以什么會(huì)計(jì)分錄處理呢
郭老師
2020 10/13 09:33
是的
本來10
開發(fā)票11
借應(yīng)收賬款-10貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款11貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
2020-10-13 08:55
這不就是差額
差額又不做分錄
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