問(wèn)題已解決

老師好,我們公司應(yīng)收一張100萬(wàn)的承兌匯票,但是對(duì)方公司要求在他那里貼現(xiàn)。貼現(xiàn)費(fèi)用28000元,然后將剩余的972000元打入了我公司賬戶,貼現(xiàn)費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票。所以我想問(wèn)一下這筆賬我應(yīng)該怎么做?這個(gè)貼現(xiàn)費(fèi)用怎么入賬?

84784984| 提問(wèn)時(shí)間:2020 10/14 10:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 借財(cái)務(wù)費(fèi)用972000 借銀行存款28000 貸應(yīng)收票據(jù)1000000 這樣做的
2020 10/14 10:34
84784984
2020 10/14 11:24
老師那你寫錯(cuò)了吧?應(yīng)該是 借銀行存款972000 借財(cái)務(wù)費(fèi)用28000 貸應(yīng)收票據(jù)1000000 這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票,是不是不能稅前扣除?
樸老師
2020 10/14 11:25
對(duì)的,需要調(diào)增的哦
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