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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
當(dāng)月提供的技術(shù)服務(wù)次月才收到款,然后開(kāi)出發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
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速問(wèn)速答你好,發(fā)票也是次月才開(kāi)具嗎??
2020 10/14 21:07
84784982
2020 10/14 21:13
是的,老師。這個(gè)發(fā)票的成本是當(dāng)月的工資,不是次月的
鄒老師
2020 10/14 21:14
你好
當(dāng)月計(jì)提技術(shù)服務(wù)人員工資
借:勞務(wù)成本
貸: 應(yīng)付職工薪酬
次月開(kāi)具發(fā)票,收款
借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:勞務(wù)成本
84784982
2020 10/14 21:17
老師,當(dāng)月的勞務(wù)成本不用在當(dāng)月月末的時(shí)候做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
鄒老師
2020 10/14 21:18
你好,沒(méi)有規(guī)定當(dāng)月的勞務(wù)成本一定是當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的
84784982
2020 10/14 21:42
老師,可以在計(jì)提工資的時(shí)候直接記為主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
鄒老師
2020 10/14 21:43
你好,不可以的,應(yīng)當(dāng)先通過(guò)勞務(wù)成本科目核算,取得收入了才結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784982
2020 10/14 21:54
老師,這樣不結(jié)轉(zhuǎn),賬做不平啊
鄒老師
2020 10/14 21:54
你好,你有把勞務(wù)成本的余額在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨欄次體現(xiàn)嗎??
84784982
2020 10/14 22:05
老師,已經(jīng)平了。謝謝啊
鄒老師
2020 10/14 22:07
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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