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老師你好!我們是建筑行業(yè)的,上期有一筆一認證的留抵稅,這期又在外地預(yù)繳了2%的增值稅,這兩筆加上后還要交稅,那個留抵的上期只認證了沒做公計分錄,是不是要改上期的賬,還有次的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄中是不是要加上這筆留抵稅的分錄呢? 借;應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 已交稅金;\'應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 留抵稅金;應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 未交增值稅;\'應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 進項稅額

84785008| 提問時間:2020 10/15 10:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 月末,企業(yè)應(yīng)將預(yù)交增值稅明細科目余額轉(zhuǎn)入未交增值稅明細科目, 借記:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--預(yù)交增值稅
2020 10/15 11:34
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