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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,稅務(wù)局退回的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做分錄?
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速問速答你好
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款--工會(huì)經(jīng)費(fèi)
2020 10/17 16:23
84784992
2020 10/17 16:29
老師,那其他應(yīng)付款不是有余額了嗎?一直這樣掛著嗎?可不可以做:借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi),借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借:管理費(fèi)用(紅字)?
王超老師
2020 10/17 16:31
是的,這個(gè)其他應(yīng)付款后續(xù)要根據(jù)你們公司的實(shí)際情況進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)
比如,是獎(jiǎng)勵(lì)給員工的,那么要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付職工薪酬的。不建議你直接寫這樣的分錄的
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