問題已解決

老師問一下,我們單位是分包單位,發(fā)票今年4月份的時(shí)候開給他們的,現(xiàn)在對(duì)方有100多萬工程款打進(jìn)來了,那這筆工程款應(yīng)該怎么處理

84784997| 提問時(shí)間:2020 10/21 16:05
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娜老師
金牌答疑老師
職稱:CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好! 計(jì)入工程結(jié)算科目
2020 10/21 16:24
娜老師
2020 10/21 16:28
如果覺的老師回答的滿意,請(qǐng)給予五星支持哦~
84784997
2020 10/21 16:29
老師我還不懂
娜老師
2020 10/21 16:31
第一步:工程開工后,每月根據(jù)實(shí)際發(fā)生的合同費(fèi)用,作會(huì)計(jì)分錄: 借:工程施工—合同成本--**工程 貸:應(yīng)付工資或原材料或周轉(zhuǎn)材料等 第二步:每月根據(jù)合同收取工程款時(shí),作會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行借款 貸:預(yù)收賬款或應(yīng)收賬款--**單位 第三步:每月末,由公司預(yù)算部門按施工合同完工進(jìn)度,開出工程結(jié)算價(jià)款帳單(見附件),送交財(cái)務(wù)部門,作會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款--**單位 貸:工程結(jié)算--**工程 第四步:每月末,財(cái)務(wù)部門按照完工百分比法確認(rèn)合同收入、合同成本和合同毛利,作會(huì)計(jì)分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本--**工程 工程施工—合同毛利--**工程 貸:主營業(yè)務(wù)收入--**工程
娜老師
2020 10/21 16:32
所以你應(yīng)該 借:銀行借款 貸:工程結(jié)算--**工程
84784997
2020 10/21 19:52
老師我的意思是,我筆工程款現(xiàn)在收到了,之后我們老板要用這個(gè)款了,用什么會(huì)計(jì)分錄去拿
娜老師
2020 10/21 21:12
公司收到的工程結(jié)算款,通過主營業(yè)務(wù)收入,最終形成企業(yè)的利潤,這部分錢可用于支付對(duì)應(yīng)工程項(xiàng)目的成本。
84784997
2020 10/21 21:19
老師問題就是我們還有一個(gè)單位是購入材料的,所以收工程款的那個(gè)單位是沒有購入材料發(fā)生的,那怎么辦?這個(gè)匯進(jìn)來的錢我以什么方式拿出來好做賬?
娜老師
2020 10/21 21:22
這個(gè)工程只有收入,不發(fā)生成本嗎
娜老師
2020 10/21 21:22
工程沒有施工費(fèi),材料費(fèi)嗎?
84784997
2020 10/21 21:28
是的,材料費(fèi)在還有一個(gè)單位發(fā)生。那怎么做?
娜老師
2020 10/21 21:55
可以從另外那個(gè)單位購買材料,作為對(duì)應(yīng)工程的成本。
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