問(wèn)題已解決

老師好,那個(gè)我申報(bào)表銷項(xiàng)發(fā)票區(qū)導(dǎo)出來(lái)的數(shù)據(jù)和稅控盤(pán)里面的數(shù)據(jù)相差0.06 然后當(dāng)時(shí)我又沒(méi)有注意 現(xiàn)在的問(wèn)題是也對(duì)比通過(guò)了 交稅了 然后我做賬才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題 咋辦呢?等于稅控盤(pán)里面比申報(bào)表里面多0.06

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2020 10/22 14:43
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,您賬上的金額與實(shí)際交稅的數(shù)額是一樣的么?
2020 10/22 14:44
84785008
2020 10/22 14:53
就因?yàn)檫@個(gè)差額導(dǎo)致賬上銷項(xiàng)稅額是512856.11 而申報(bào)表上是512856.05 相差0.06 不一致
立紅老師
2020 10/22 15:02
同學(xué)你好 如果是這樣,就是說(shuō)賬上比實(shí)際交的稅款少0.06,對(duì)么 將少交的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就可以;
84785008
2020 10/22 15:14
老師好 不對(duì)啊 賬上未交增值稅是21441.46 但是申報(bào)繳納的稅款是21441.40 等于我們要補(bǔ)繳0.06的增值稅 是這樣的吧?
立紅老師
2020 10/22 15:24
同學(xué)你好,不是的,我們應(yīng)是按申報(bào)的數(shù)來(lái)繳納稅款的,不是按賬上的數(shù);
84785008
2020 10/22 15:33
但是現(xiàn)在我申報(bào)的數(shù)據(jù)和稅控盤(pán)上的數(shù)據(jù)不一致啊 和賬面上的也不一致 現(xiàn)在就是申報(bào)的數(shù)據(jù)和稅控、賬面上的不一致。少申報(bào)了0.06的稅款 賬面和稅控的數(shù)據(jù)是一樣的
立紅老師
2020 10/22 15:36
同學(xué)你好,申報(bào)的數(shù)據(jù)和稅控不一致不用調(diào)整的;賬上比申報(bào)的多,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入;賬上比申報(bào)的少,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
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