問題已解決
老師,我運輸公司購買的車輛,當期稅款已進行抵扣,后期因為稅局讓補繳稅款,然后我就進項稅轉出了一部分。大概轉出是8000千的進項稅。我轉出的會計分錄要怎么做呢
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速問速答您好,借固定資產(chǎn),貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉出)
2020 11/21 14:03
84784959
2020 11/21 14:05
這個運輸公司購買的車輛,用來運營。可以放在固定資產(chǎn)的吧,產(chǎn)生的稅款也可以用來抵扣吧
小林老師
2020 11/21 14:05
您好,是的,您的理解非常正確。
84784959
2020 11/21 14:07
那么最初的稅款并沒有作為固定資產(chǎn)的成本,那么后期的稅款轉出,可以直接轉出到固定資產(chǎn)里面嗎?
小林老師
2020 11/21 14:09
您好,是的,可以直接計入固定資產(chǎn)科目。
84784959
2020 11/21 14:09
好的,謝謝老師
小林老師
2020 11/21 14:11
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
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