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老師,月末進項大于銷項了,我做的分錄這樣對嗎,借應交稅費-未交增值稅,貸應交稅費-應交增值稅轉(zhuǎn)出多交增值稅,然后借其他流動資產(chǎn),貸應交稅費-未交增值稅

84785037| 提問時間:2020 12/18 15:25
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
你的會計分錄是: 1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 2、借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2020 12/18 15:37
84785037
2020 12/18 15:40
老師,那不是說進項和銷項年底對沖,月末不對沖嗎?應交稅費借方要轉(zhuǎn)流動資產(chǎn)是怎么轉(zhuǎn)的,我這么做不行嗎
江老師
2020 12/18 15:42
一、年底就是需要對沖處理。 二、你這樣寫也是可行的。將可以抵扣的進項稅在填寫資產(chǎn)負債表中填寫在“其他流動資產(chǎn)”科目列示。
84785037
2020 12/18 15:43
那你給的這個分錄是月末對沖了,應交稅費出現(xiàn)負數(shù)也是可行的是吧
江老師
2020 12/18 15:45
應交稅費出現(xiàn)負數(shù),表示留抵增值稅,可以抵減后期需要繳納的增值稅,也是可行了。
84785037
2020 12/18 15:48
好,謝謝老師
江老師
2020 12/18 15:49
祝學習進步,工作順利
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