問題已解決

老師你好,我是建筑企業(yè),收到對方打給我的預(yù)付款,并給對方開具了增值稅發(fā)票,但是這個項目并沒有完工,費(fèi)用也沒有全部體現(xiàn)。那這個月我開具了發(fā)票該如何入賬呢?

84784956| 提問時間:2020 12/29 19:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款 貸工程結(jié)算 應(yīng)交稅費(fèi)
2020 12/29 19:55
84784956
2020 12/29 19:56
那這個季度是否要交所得稅呢?
郭老師
2020 12/29 19:57
你好 不需要繳納的
84784956
2020 12/29 20:00
那現(xiàn)在年底了,之前放在工程施工_合同成本里的成本需要結(jié)轉(zhuǎn)出來嗎?
84784956
2020 12/29 20:00
可以工程結(jié)束后一次性結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本嗎?
郭老師
2020 12/29 20:01
你好 你做了收入么 做了的話需要
84784956
2020 12/29 20:04
老師,我前期另一個項目做了收入,但是那個項目的費(fèi)用票還沒到齊,費(fèi)用票要明年才回到,這該怎么做呢
84784956
2020 12/29 20:04
這樣就要多交所得稅了
郭老師
2020 12/29 20:06
暫估成本就可以的
84784956
2020 12/29 20:07
暫估成本是要怎么做呢?
郭老師
2020 12/29 20:10
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
84784956
2020 12/29 20:17
好的我知道了,謝謝老師
郭老師
2020 12/29 20:20
不用客氣的,工作愉快。
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