問題已解決

關(guān)于快賬軟件問題,我是根據(jù)6月末余額建賬,7月開始做憑證,年底發(fā)現(xiàn)利潤表中銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用余額不對,沒有6月末之前發(fā)生額累計(jì),但12月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤數(shù)是對的,利潤表累計(jì)數(shù)不對,我反結(jié)回去,期初設(shè)置銷售費(fèi)用期初數(shù)管費(fèi)用

84784985| 提問時間:2021 01/05 13:01
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好? 快賬的問題學(xué)堂有專門的客服人員處理的 。 你需要加快賬**客服提問,kz201904? ?到時快賬問題都在里面問客服即可。??
2021 01/05 13:02
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