問題已解決
老師我怎么感覺這個分錄是不是錯了?應交稅費應該再最后面的是嗎?
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速問速答順序有點反了,你要這么寫也可以,不過最好是應交稅費寫下面可以
2021 01/19 12:34
84785017
2021 01/19 13:02
老師抵扣稅控盤的那個稅怎么寫分錄啊
maize老師
2021 01/19 13:07
,財會2016.22 (九)增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用抵減增值稅額的賬務處理。
按現行增值稅制度規(guī)定,企業(yè)初次購買增值稅稅控系統專用設備支付的費用以及繳納的技術維護費允許在增值稅應納稅額中全額抵減的,按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目(小規(guī)模納稅人應借記“應交稅費——應交增值稅”科目),貸記“管理費用”等科目。
借:管理費用 ???
貸:銀行存款/現金 ????
抵減增值稅稅額,
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) ??
借:管理費用 ??負數
借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額
84785017
2021 01/19 13:09
一般納稅人就是結轉增值稅的時候怎么寫
maize老師
2021 01/19 13:14
看截圖這個說明,這個看截圖說明
84785017
2021 01/19 13:58
老師我想麻煩問下 小規(guī)模納稅人有預繳 但是申報另外需要繳稅 這個賬務該怎么處理呢
maize老師
2021 01/19 14:20
預繳你這個是預繳啥,這個?
84785017
2021 01/19 14:21
就是預繳增值稅 和附加稅
maize老師
2021 01/19 14:35
借應交增值稅,貸銀行 借稅金及附加,貸應交稅費,借應交稅費 貸銀行
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