問題已解決
收到一張中標(biāo)服務(wù)費的專票,這個怎么做賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好
中標(biāo)服務(wù)費專票會計分錄:
借: 管理費用-技術(shù)服務(wù)費
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)
貸:銀行存款
2021 01/19 17:05
84785010
2021 01/19 17:21
老師,這張發(fā)票我9月份付的款,會計分錄借:管理費用貸:銀行存款,然后12月份收到發(fā)票時怎么做呀?
張艷老師
2021 01/19 17:22
先將九月份的分錄紅沖,然后再按上面的分錄重新編制一遍。
84785010
2021 01/19 18:48
老師,9月份結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益后銷售費用平賬,我12月份像上面一做賬,銷售費用就是負(fù)數(shù),金額正好是應(yīng)交稅費這部分金額,這怎么辦呀?
張艷老師
2021 01/19 19:00
銷售費用出現(xiàn)負(fù)數(shù)也沒關(guān)系的,月末再結(jié)轉(zhuǎn)就是了。
閱讀 1666