問題已解決
老師您好,20年底結(jié)賬時(shí),所得稅計(jì)提多了,有一部分減免,申報(bào)表和利潤表利潤總額一致,就是所得稅有差額,這個(gè)怎么處理
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速問速答你好,可以紅沖借應(yīng)交稅費(fèi)貸,利潤分配。
2021 02/05 15:14
84784972
2021 02/05 15:17
老師,所得稅匯算清繳的時(shí)候要報(bào)年報(bào),年報(bào)里能不能直接改了?
郭老師
2021 02/05 15:18
你好,你多計(jì)提的這個(gè)不影響你的利潤,不需要調(diào)整,匯算清交不管的。
84784972
2021 02/05 15:20
我是說匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的時(shí)候能不能直接把所得稅改成正確的,
郭老師
2021 02/05 15:22
你好不可以的,需要一致的。
84784972
2021 02/05 15:23
老師,所得稅匯算清繳需要報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表年度數(shù)據(jù),4季度末已經(jīng)報(bào)過12月財(cái)務(wù)報(bào)表,這兩次數(shù)據(jù)必須一致嗎,會(huì)比對(duì)嗎
郭老師
2021 02/05 15:24
是的,會(huì)比對(duì)的,我記得去年有比對(duì)。
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