問題已解決
老師,您好!其他應(yīng)收款科目運用錯了,需要調(diào)整為固定資產(chǎn)科目,但是跨年度了,如何調(diào)整,分錄如何做?
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速問速答您好
請問是借方其他應(yīng)收款嗎
2021 02/19 11:10
84785036
2021 02/19 11:11
是的,是借方
bamboo老師
2021 02/19 11:12
借:其他應(yīng)收款 借方紅字
借:固定資產(chǎn)? 借方藍(lán)字
84785036
2021 02/19 11:13
謝謝老師
bamboo老師
2021 02/19 11:14
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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