問題已解決

老師,您好!其他應(yīng)收款科目運用錯了,需要調(diào)整為固定資產(chǎn)科目,但是跨年度了,如何調(diào)整,分錄如何做?

84785036| 提問時間:2021 02/19 11:10
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問是借方其他應(yīng)收款嗎
2021 02/19 11:10
84785036
2021 02/19 11:11
是的,是借方
bamboo老師
2021 02/19 11:12
借:其他應(yīng)收款 借方紅字 借:固定資產(chǎn)? 借方藍(lán)字
84785036
2021 02/19 11:13
謝謝老師
bamboo老師
2021 02/19 11:14
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