問題已解決

1、在項目地預繳增值稅分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-預繳增值稅 貸:銀行存款 2、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應交增費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-預繳增值稅 請問老師,是這樣做的嗎?

84785042| 提問時間:2021 03/02 17:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,需要把應交稅費-應交增值稅-預繳增值稅 科目? 換成應交稅費-應交增值稅(已交稅金)科目核算才是的?
2021 03/02 17:38
84785042
2021 03/02 17:48
同上問題,如果這樣寫的話存在預繳增值稅的這個二級明細沒有沖平
鄒老師
2021 03/02 18:37
你好 預交稅款的時候 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借:應交增費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 這樣應交稅費-應交增值稅(已交稅金)是結(jié)平了的?
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