問題已解決

老師,我們會計原來記得沒有記錄往來賬款應(yīng)收,后來發(fā)生作廢發(fā)票,應(yīng)收就在貸方了,這個應(yīng)該怎么調(diào)整?

84785020| 提問時間:2021 03/15 16:26
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閻老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,要核實之前開具的發(fā)票是否已記賬,記在什么科目了,然后再做調(diào)整。
2021 03/15 16:27
84785020
2021 03/15 16:29
已經(jīng)記賬了,因為當時核對發(fā)票金額與稅控盤里的金額是一樣的。但是發(fā)生紅沖發(fā)票,這個應(yīng)該怎么調(diào)整,當時如果他是記作現(xiàn)金,我這次是把現(xiàn)金在貸方,借:應(yīng)收賬款 貸:現(xiàn)金嗎?因為問了法人,他說發(fā)票已經(jīng)作廢了,
閻老師
2021 03/15 16:32
可以的,按照之前記賬的分錄原樣沖回來就可以了。
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