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進(jìn)項發(fā)票做賬未抵扣認(rèn)證分錄
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速問速答你好,同學(xué)借管理費用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額貸應(yīng)付賬款。
2021 04/08 18:35
84784962
2021 04/08 18:39
好的,那這個待認(rèn)證抵扣的稅額也不用反映在報稅時候增值稅表二的進(jìn)項表里對吧?
李芬老師
2021 04/08 18:41
你好同學(xué),因為你沒認(rèn)證,不需要在增值稅申報表里面體現(xiàn)。
84784962
2021 04/08 18:44
那如果是認(rèn)證發(fā)票但沒有抵扣,就是借應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額對吧老師
李芬老師
2021 04/08 18:46
你有同學(xué)是這個意思。
84784962
2021 04/08 18:50
那發(fā)票是只有先認(rèn)證了然后才可以確認(rèn)抵扣操作對吧?也就是未認(rèn)證未抵扣的情況下,只做應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅額分錄對吧老師
李芬老師
2021 04/08 18:52
老同學(xué),你理解的是正確的。
84784962
2021 04/08 18:52
如果下個月認(rèn)證抵扣,那是不是只要做借應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額貸進(jìn)項稅額金額就行了
84784962
2021 04/08 18:59
比如原來分錄借管理費用辦公費借應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅額,貸款其他應(yīng)付款個人員工
等發(fā)票認(rèn)證抵扣了
借應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額比如100
貸其他應(yīng)付款個人員工100
李芬老師
2021 04/08 19:00
你好,同學(xué)沒有認(rèn)證的時候,借管理費用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額貸其他應(yīng)付款個人員工。
等認(rèn)證的是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額。
84784962
2021 04/08 19:02
好的明白了,謝謝老師。那員工自己墊錢參加培訓(xùn),拿發(fā)票報銷時候,是計入職工教育經(jīng)費里面嗎?不需要拉到個稅申報吧?
李芬老師
2021 04/08 19:04
同學(xué),是的,職工教育經(jīng)費,不需要繳納個稅
84784962
2021 04/08 19:07
那該員工屬于研發(fā)部門的,可以在管理費用的研發(fā)費用里面設(shè)置一個職工教育經(jīng)費明細(xì)科目嗎
李芬老師
2021 04/08 19:08
也可以這樣設(shè)置的。
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