問題已解決
老師,問下,進(jìn)項發(fā)票在不同的時期分錄如何寫?我現(xiàn)在是進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)取得了,但是還未認(rèn)證,也未抵扣。下個月開始有要進(jìn)項認(rèn)證抵扣,這個分錄又怎么寫?
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速問速答你好;? ? ? ?1. 比如 取得辦公費發(fā)票暫時不 認(rèn)證 ; 借管理費用-? 辦公費;? 應(yīng)交稅費- 待認(rèn)證進(jìn)項稅貸銀行存款 2.? ?認(rèn)證的時候做 :借 進(jìn)項稅貸???應(yīng)交稅費- 待認(rèn)證進(jìn)項稅
2022 03/14 11:07
84785016
2022 03/14 11:09
認(rèn)證了,然后抵扣了。怎么寫嘞。并且抵扣進(jìn)項稅要大于實際應(yīng)交增值稅,這多的部分怎么寫
meizi老師
2022 03/14 11:14
?你好 ;? ? ? ?借管理費用-辦公費? ; 進(jìn)項稅貸銀行存款? 。? ? ? 意思要進(jìn)項稅大于銷項稅嗎? ?
84785016
2022 03/14 11:19
就是,現(xiàn)在要把前面未認(rèn)證的進(jìn)行認(rèn)證了,并且進(jìn)行抵扣了。這個分錄怎么寫。并且認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅額大于銷項稅了。這個多的部分怎么處理
meizi老師
2022 03/14 11:20
?你好 ;? ? ? ? ??? ?1. 比如 取得辦公費發(fā)票暫時不 認(rèn)證 ; 借管理費用-? 辦公費;? 應(yīng)交稅費- 待認(rèn)證進(jìn)項稅貸銀行存款 2.? ?認(rèn)證的時候做 :借 進(jìn)項稅貸???應(yīng)交稅費- 待認(rèn)證進(jìn)項稅? ?;然后月末結(jié)轉(zhuǎn)下就行了。? ??
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
?
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬
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