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為何進(jìn)出口企業(yè)發(fā)生的辦公費(fèi)用,取得的增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,其他內(nèi)銷的商貿(mào)企業(yè)是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,是不是進(jìn)出口企業(yè),還有出口的生產(chǎn)企業(yè),取得的進(jìn)項(xiàng)稅額都不能抵扣 為何進(jìn)出口企業(yè)發(fā)生的辦公費(fèi)用,取得的增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,其他內(nèi)銷的商貿(mào)企業(yè)是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,是不是進(jìn)出口企業(yè),還有出口的生產(chǎn)企業(yè),取得的進(jìn)項(xiàng)稅額都不能抵扣

84784985| 提問時(shí)間:2016 11/22 09:21
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84784985
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
老師,小企業(yè)準(zhǔn)則月末用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?分錄怎么寫?
2016 11/22 22:36
鄒老師
2016 11/22 09:22
你好,取得的進(jìn)項(xiàng)是可以認(rèn)證抵扣的
鄒老師
2016 11/23 08:28
你好,一般納稅人需要的 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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