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老師請問我們是運(yùn)輸公司小規(guī)模,我們付給司機(jī)的運(yùn)費(fèi)都沒有發(fā)票,到時(shí)我這些運(yùn)費(fèi)都要做無票支出嗎?

84784961| 提問時(shí)間:2021 05/13 13:44
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
你好,是的,做無票支出匯算清繳納稅調(diào)增
2021 05/13 13:48
84784961
2021 05/13 13:54
老師那我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候這無票支出該怎么申報(bào)啊
maize老師
2021 05/13 13:58
填寫納稅調(diào)整表扣除下面其他納稅調(diào)增
maize老師
2021 05/13 13:59
稅收金額為0 ,賬載金額為沒有發(fā)票金額
84784961
2021 05/13 14:16
老師那運(yùn)輸公司小規(guī)模企業(yè),公司名下沒有固定資產(chǎn),企業(yè)所得稅是按多少繳納?
maize老師
2021 05/13 14:21
這個(gè)需要看應(yīng)納稅所得稅納稅調(diào)增之后是多少,滿足小型微利,應(yīng)納稅所得額不超過100萬,應(yīng)納稅額=實(shí)際利潤額/應(yīng)納稅所得額*5%,減免稅額=實(shí)際利潤額/應(yīng)納稅所得額*25%-實(shí)際利潤額/應(yīng)納稅所得額*5%,應(yīng)納稅所得額大于100萬不超過300萬,應(yīng)納稅額=(實(shí)際利潤額/應(yīng)納稅所得額-100萬)*10%+100萬*5% 減免稅額=實(shí)際利潤額/應(yīng)納稅所得額*25%-(實(shí)際利潤額/應(yīng)納稅所得額-100萬)*10%-100萬*5%
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