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某一般納稅人企業(yè),當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額為30萬元,銷項(xiàng)稅額為80萬元,已經(jīng)預(yù)繳的稅額為30萬元,該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅額為多少?求含會(huì)計(jì)分錄的解析

84784999| 提問時(shí)間:2021 05/23 10:46
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額為30萬元,銷項(xiàng)稅額為80萬元,已經(jīng)預(yù)繳的稅額為30萬元 企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅額80-30-30=20 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額80 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 30 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 50 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 50 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 30 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 30
2021 05/23 10:53
84784999
2021 05/23 13:18
竹子老師,通過這道題我們應(yīng)該掌握哪些的學(xué)習(xí)重點(diǎn)?單純的計(jì)算還好,一涉及會(huì)計(jì)分錄就暈,請問要學(xué)好有什么規(guī)律嗎?
bamboo老師
2021 05/23 14:18
怎樣計(jì)算當(dāng)月增值稅 月末增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 多看下增值稅下的三級(jí)科目借方或者貸方是應(yīng)該繳稅還是抵稅
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