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老師,請問我們有香港的客戶,銀行說可以開形式發(fā)票,這個什么意思呢?

84784968| 提問時間:2021 05/25 15:18
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
你們是不是出口企業(yè),就是出口銷售需要開銷售的形式發(fā)票,就是銷售出口免稅發(fā)票。
2021 05/25 15:19
84784968
2021 05/25 15:20
我們有幾個香港的客戶的
江老師
2021 05/25 15:21
上述表述是完全正確的。你是屬于出口企業(yè),就是需要開銷售出口免稅發(fā)票,這個免稅發(fā)票就是銀行說的形式發(fā)票。需要出口退稅時,提供發(fā)票。
84784968
2021 05/25 15:21
銷售出口免稅發(fā)票要怎么弄呢?是需要去稅局申請這個發(fā)票嗎?
江老師
2021 05/25 15:25
直接就可以自行開具免稅的銷售發(fā)票,根據(jù)報關(guān)單換算成人民幣的金額,按報關(guān)單的銷售明細(xì)開具銷售形式發(fā)票。
84784968
2021 05/25 15:27
我們現(xiàn)在還沒有報關(guān)單類的東西,就簽了一個合同
江老師
2021 05/25 15:27
簽訂合同,沒有報關(guān),就表示貨物還沒有交付。
84784968
2021 05/25 15:29
我們屬于技術(shù)服務(wù)類公司的,那這個要怎么弄呢?
江老師
2021 05/25 15:33
技術(shù)服務(wù)出口免稅怎么申報稅? 提供技術(shù)出口服務(wù),適用增值稅免稅政策。 技術(shù)出口服務(wù)轉(zhuǎn)讓,適用增值稅零稅率政策。 1、向境外提供符合條件的的技術(shù)服務(wù)費,是免稅的。關(guān)于發(fā)布《營業(yè)稅改征增值稅跨境應(yīng)稅服務(wù)增值稅免稅管理辦法(試行)》的公告國家稅務(wù)總局公告2013年第52號:(九)向境外單位提供的下列應(yīng)稅服務(wù):1.研發(fā)和技術(shù)服務(wù)(研發(fā)服務(wù)和工程勘察勘探服務(wù)除外)、信息技術(shù)服務(wù)、文化創(chuàng)意服務(wù)(設(shè)計服務(wù)、廣告服務(wù)和會議展覽服務(wù)除外)、物流輔助服務(wù)(倉儲服務(wù)除外)、鑒證咨詢服務(wù)、廣播影視節(jié)目(作品)的制作服務(wù)、遠(yuǎn)洋運輸期租服務(wù)、遠(yuǎn)洋運輸程租服務(wù)、航空運輸濕租服務(wù)。 自去年5月1日營改增全面試點以來,根據(jù)財政部和國家稅務(wù)總局《關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》,明確了跨境應(yīng)稅行為適用增值稅零稅率和免稅政策的規(guī)定。這表明,營改增后,出口退稅家族成員已不再是單一的貨物和勞務(wù),又陸續(xù)增加了銷售服務(wù)或無形資產(chǎn)等跨境應(yīng)稅行為,這為促進(jìn)服務(wù)貿(mào)易出口、優(yōu)化服務(wù)貿(mào)易出口結(jié)構(gòu)、整體提升國際競爭力、最終推動國民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了政策扶持和保障。 一般納稅人出口免稅申報流程是什么? 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物勞務(wù)增值稅和消費稅有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2013年第65號)第八條,“出口企業(yè)或其他單位出口適用免稅政策的貨物勞務(wù),在向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理增值稅、消費稅免稅申報時,不再報送《免稅出口貨物勞務(wù)明細(xì)表》及其電子數(shù)據(jù)?!?自2014年6月1日起,小規(guī)模出口、外貿(mào)企業(yè)一般納稅人出口、非外貿(mào)一般納稅人出口免稅貨物勞務(wù)等三個優(yōu)惠備案項目取消。因此,出口企業(yè)辦理免稅無需再到各征收分局辦理優(yōu)惠備案。 一般納稅人要進(jìn)行免稅申報,必須先到各征收分局或直屬稅務(wù)分局(生產(chǎn)企業(yè)到各主管的區(qū)分局,外貿(mào)企業(yè)到直屬分局)辦理出口企業(yè)退(免)稅資格認(rèn)定,才能在增值稅日常申報時將出口銷售額填入“免稅銷售額”一欄。 提供技術(shù)出口服務(wù),是享受增值稅的免稅政策的,也就是說如果企業(yè)提供相關(guān)的技術(shù)出口服務(wù),只要申報成功是不需要根據(jù)收入繳納相關(guān)的增值稅費用。
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