問(wèn)題已解決

老師,5月份的時(shí)候是收到商品入庫(kù)單 做賬分錄借:庫(kù)存商品1000,貸:應(yīng)付賬款-暫估款 1000 結(jié)轉(zhuǎn)成本;:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000貸:庫(kù)存商品1000,6月份的時(shí)候發(fā)票到了后,賬務(wù)處理:借:庫(kù)存商品 1030,貸:應(yīng)付賬款1030,紅沖5月 賬務(wù)處理:借:庫(kù)存商品 1000,貸:應(yīng)付賬款-暫估1000,成本結(jié)轉(zhuǎn):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 30 貸:庫(kù)存商品30 這樣的話,6月份不是做了一筆賬務(wù)處理:借:庫(kù)存商品 1030,貸:應(yīng)付賬款1030,那庫(kù)存商品不是還是多了1000嗎?

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2021 05/29 10:37
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、5月收到商品入庫(kù),分錄是: 1、借:庫(kù)存商品1000 貸:應(yīng)付賬款——暫估款1000 2、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫(kù)存商品1000 二、6月收到發(fā)票后賬務(wù)處理如下: 1、沖銷上月的暫估分錄 借:庫(kù)存商品-1000 貸:應(yīng)付賬款——暫估款-1000 2、沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1000 貸:庫(kù)存商品-1000 3、按發(fā)票的金額入賬,分錄是: 借:庫(kù)存商品1030 貸:應(yīng)付賬款1030 4、結(jié)轉(zhuǎn)成本,分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1030 貸:庫(kù)存商品1030
2021 05/29 10:41
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~