問題已解決

把借管理費用 其他應收款 貸銀行存款,錯記為借應付職工薪酬 貸銀行存款 其他應收款了 現(xiàn)在怎么調(diào)賬,分錄

84784981| 提問時間:2021 06/24 14:28
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好借應付職工薪酬 負數(shù)借銀行存款 貸其他應收款 負數(shù)之后按發(fā)票做借管理費用 其他應收款 貸銀行存款
2021 06/24 14:31
84784981
2021 06/24 14:58
不能借管理費用,其他應收款,貸應付職工薪酬來調(diào)嗎
maize老師
2021 06/24 15:08
借應付職工薪酬 負數(shù) 借管理費用? 其他應收款,貸其他應收款負數(shù),這樣做,只能做同方向負數(shù) 要是做相反會虛增本年累計發(fā)生額,
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~