問(wèn)題已解決

建筑業(yè)收到產(chǎn)值結(jié)算單,按進(jìn)度確認(rèn)收入,增值稅銷項(xiàng)稅額計(jì)入待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額。如果此筆業(yè)務(wù)本月沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,在申報(bào)增值稅時(shí),收入已確認(rèn),此筆增值稅用不用交?如果不用交,怎么申報(bào)增值稅?把此筆業(yè)務(wù)的收入填到增值稅報(bào)表哪一行,不用交增值稅?

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2021 06/28 14:41
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 沒(méi)開(kāi)發(fā)票是物品收入也得交的 這個(gè)少不了
2021 06/28 14:58
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