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我收到一筆去年的工會經(jīng)費返回,今年交納的工會經(jīng)費不夠沖,該怎樣做會計處理
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速問速答你好這個可以做借管理費用 工會? 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬 工會, 負(fù)數(shù),借銀行,貸應(yīng)付職工薪酬 工會 掛著就可以,不夠就掛著,之前匯算清繳沒有納稅調(diào)增吧,這個不撥付給工會吧。你們沒有成立工會吧
2021 06/29 09:32
84784988
2021 06/29 09:37
沒有成立工會
maize老師
2021 06/29 09:44
那這個就沖負(fù)數(shù)掛著吧,上年沒有納稅調(diào)增吧,
84784988
2021 06/29 09:45
哪這個季度交納了的工會經(jīng)費,我要計提借,管理費用 工會 貸,應(yīng)付職工薪酬工會 再借應(yīng)付職工薪酬工會,貸:銀行存款對嗎,但這樣的話有一個問題,是我之前沒有計提過,直接計提過,直接走的借管理費用,貸銀行存款
maize老師
2021 06/29 09:55
你好,是的,你這個跨年沒,跨年可以不需要處理之前的,之前沒有通過去反結(jié)賬去改下就可以
84784988
2021 06/29 10:19
收到的是去年的工會經(jīng)費返回
maize老師
2021 06/29 10:31
可以直接做借銀行,借管理費用 負(fù)數(shù)
84784988
2021 06/29 11:02
可以直接做借銀行,借管理費用?負(fù)數(shù),但今年的管理費用工會經(jīng)費不夠沖啊,沖成負(fù)數(shù)啦,掛到那個科目謝謝老師
maize老師
2021 06/29 11:09
這個掛工會經(jīng)費下面就可以,
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