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收到109萬的工程結(jié)算單,分錄是借:應(yīng)收賬款 109 貸:工程結(jié)算 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))9,那如果收到結(jié)算單,那甲方還要求開發(fā)票要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?不一致,發(fā)票開具金額等于實(shí)際收款金額,但是每期實(shí)際收款金額只有結(jié)算價(jià)款的70%(剩余30%完工支付),所以我想請(qǐng)教每一期做工程結(jié)算和開票如何進(jìn)行賬務(wù)處理?

84784957| 提問時(shí)間:2021 06/30 09:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
那就是 一、收入核算 1、收到預(yù)付工程款時(shí) 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 2、工程完工結(jié)算時(shí) 借:預(yù)收賬款/應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 3、結(jié)轉(zhuǎn)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用等等 借或貸:本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借:工程施工—合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.發(fā)生的材料費(fèi)用 借:管理費(fèi)用/原材料 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3.支付人工費(fèi) 借:工程施工--人工費(fèi) 貸:現(xiàn)金(或應(yīng)付工資等) 4.發(fā)生的機(jī)械費(fèi)用 借:工程施工--機(jī)械使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(指的租賃) 貸:銀行存款(或累計(jì)折舊等) 5.發(fā)生的其他直接費(fèi) 借:工程施工--其他直接費(fèi) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金等) 6.月末確認(rèn)收入和成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入) 7.工程完工決算后,應(yīng)將“工程結(jié)算”科目與“工程施工”科目沖抵,沖抵后“工程施工”科目與“工程結(jié)算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2021 06/30 09:37
84784957
2021 06/30 10:18
我現(xiàn)在疑惑的就是開票跟結(jié)算收入不一致不知道要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,換句話說,我現(xiàn)在最主要是不知道我每期結(jié)算時(shí),到底是按結(jié)算收入來交增值稅呢?還是按開票金額來交增值稅
樸老師
2021 06/30 10:26
沒開票的時(shí)候按結(jié)算收入來交增值稅 開了發(fā)票就按照開票金額
84784957
2021 06/30 14:40
那也就是說,結(jié)算收入和開票同時(shí)進(jìn)行,結(jié)算收入跟開票金額不一致,那增值稅就按開票金額來繳,對(duì)不對(duì)?
樸老師
2021 06/30 14:48
無票收入也得交稅的
84784957
2021 06/30 15:00
那如果現(xiàn)在按結(jié)算收入繳稅了(包括未開票的30%尾款),后面工程完工,甲方付給我們相差的30%尾款,那我們又開這30%的票,還用繳稅嗎?如果后面開票時(shí)候還要繳稅,那不就重復(fù)繳稅了么?
樸老師
2021 06/30 15:10
之前繳稅了現(xiàn)在就不用交了
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