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老師你好,一般納稅人期末的銷項有46098.10進項有33236.46、上月留底稅8468.61,會計分錄怎么寫得出要交的稅呢?

84784952| 提問時間:2021 07/02 12:03
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好, 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021 07/02 12:03
84784952
2021 07/02 12:07
看不懂,可以幫我把金額套進去嗎?
紫藤老師
2021 07/02 12:07
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?33236.46 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額?33236.46 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額?46098.10 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?46098.10 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
84784952
2021 07/02 12:09
我要繳納的稅呢?
紫藤老師
2021 07/02 12:10
借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅??46098.10-33236.46-8468.61 貸:應交稅費——未交增值稅??46098.10-33236.46-8468.61 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅??46098.10-33236.46-8468.61 貸:銀行存款?46098.10-33236.46-8468.61
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