問題已解決

計算:某廠為一般納稅人,2001 年11月銷售產(chǎn)品,開出增值稅專用發(fā)票,銷售額120000元,銷項稅額20400元;銷售給小規(guī)模納稅人產(chǎn)品,開普通發(fā)票,銷售額40000 (含稅);將一批成本100 000元地產(chǎn)品對外投資.當(dāng)月購料(已入庫)取得增值稅專用發(fā)票,價款60 000元,稅額10 200元;購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品25 000元;當(dāng)月用水27600元,增值稅專用發(fā)票注明稅額3588元;購進(jìn)設(shè)備一臺,價款55 000元,增值稅專用發(fā)票注明稅額9350元;計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)交增值稅。 (不保留小數(shù))

84784983| 提問時間:2021 07/11 13:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好需要計算做好了給你
2021 07/11 13:56
暖暖老師
2021 07/11 14:51
銷項稅額的計算是 20400+40000/1.13*13%+100000*1.1*13%=39301.77
暖暖老師
2021 07/11 14:51
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項稅額是 10500+25000*9%+3588=16338
暖暖老師
2021 07/11 14:52
計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)交增值稅 39301.77-16338=22963.77
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~