問題已解決
老師,你好,一般納稅人采用簡易征收3%的稅率申報,5月份開錯了稅率,正常申報了增值稅,6月份開了紅字發(fā)票,紅沖了。也開了正確稅率的發(fā)票?,F(xiàn)在7月份我該怎么樣交增值稅?
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速問速答5月份開錯了稅率,正常申報了增值稅, 你好你這個是按錯誤稅率申報么,還是換成正確稅率去申報?
2021 07/12 18:19
maize老師
2021 07/12 18:20
要是按錯誤稅率去申報,那這個6月份開了紅字發(fā)票,紅沖了。也開了正確稅率的發(fā)票。 那這個就藍字+紅字分開填寫去申報就可以,附表1 對應(yīng)分開填寫,要是不同稅率話
84785031
2021 07/12 18:26
怎么分開申報呢?可以截屏告知下嗎?
maize老師
2021 07/12 18:29
你到底是開啥稅率,之前錯誤稅率,貨物還是服務(wù)
84785031
2021 07/12 18:32
5月份開錯了1個點的發(fā)票金額是162073.27,6月份按一個點的交了增值稅,開了紅字發(fā)票紅沖了,6月份開了正票41萬3個點的票,紅字發(fā)票162073.27,那我怎么交增值稅
maize老師
2021 07/12 18:39
5月份開錯了稅率,正常申報了增值稅, 你這個咋申報啊,開1%
84785031
2021 07/12 18:50
我也不知道,是別人申報的,我這個月剛?cè)サ?,全是她留下的爛賬
84785031
2021 07/12 18:50
所以老師請多多指教下
maize老師
2021 07/12 18:51
你先去看一下他之前怎么申報的,你不說清楚,我這個沒辦法告訴你現(xiàn)在怎么申報。
84785031
2021 07/12 18:56
唉,麻煩,具體怎么申報
maize老師
2021 07/12 19:07
我說下之前學(xué)員反饋,這個申報就是5月就按3% 去申報啊,后續(xù)6月開藍字再開紅字都減掉下去剩下去申報, 根據(jù)之前學(xué)員反饋, 這個1% 自己申報不了啊,
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