問題已解決

老師,你好我有個(gè)問題想問一下,我上個(gè)季度暫估了:借:庫存商品-暫估1000 貸:應(yīng)付賬款:暫估1000 借:主營業(yè)務(wù)成本1000 貸:庫存商品1000,那我后面收到發(fā)票700元應(yīng)該怎么做賬呢?

84784980| 提問時(shí)間:2021 08/19 11:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款貸庫存商品1000 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)借庫存商品1000 借庫存商品貸應(yīng)付賬款700 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品700
2021 08/19 11:22
84784980
2021 08/19 11:29
借:應(yīng)付賬款1000 貸:庫存商品1000? 借:主營業(yè)務(wù)成本-1000 貸:庫存商品-1000 借:庫存商品700 貸:應(yīng)付賬款700? 借:主營業(yè)務(wù)成本700 貸:庫存商品700 是這個(gè)意思嗎?
郭老師
2021 08/19 11:31
你好是的,是這個(gè)意思的。
84784980
2021 08/19 11:32
好的,謝謝??
郭老師
2021 08/19 11:35
不用客氣,工作愉快。
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