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6月將一批自產(chǎn)藥品分配給股東,該藥品的成本為300萬元,市場不含稅銷售價(jià)格為450萬元,企業(yè)未做任何賬務(wù)處理,計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅額? 為何不扣減成本

84784978| 提問時(shí)間:2021 09/01 12:02
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好,按視同銷售算增值稅 450*13%=58.5 要結(jié)轉(zhuǎn)成本300萬.增值稅銷項(xiàng)稅是以銷售額來計(jì)算稅金,不能扣減成本后計(jì)算銷項(xiàng)稅.
2021 09/01 12:06
84784978
2021 09/01 12:45
不是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是應(yīng)交增值稅嗎?!成本不是計(jì)算進(jìn)項(xiàng)嗎?!還是說之前購入時(shí)就已經(jīng)抵了進(jìn)項(xiàng)
張壹老師
2021 09/01 12:47
你好,進(jìn)項(xiàng)稅不進(jìn)成本。增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就是你要交的增值稅
84784978
2021 09/01 12:48
成本不算進(jìn)項(xiàng)嗎?!
張壹老師
2021 09/01 13:34
你好,成本不算進(jìn)項(xiàng)稅的.
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