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實(shí)務(wù)
問題已解決
4月份員工報銷的辦公費(fèi),當(dāng)時無發(fā)票,做的會計分錄是借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸:銀行存款,9月把發(fā)票補(bǔ)上了,我怎么做會計分錄沖賬?
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速問速答同學(xué)好
如果發(fā)票日期在4月份前,直接把發(fā)票附在4月份即可,如果發(fā)票日期在4月份后,把4月份的分錄沖銷,9月份再做一筆分錄即可。
2021 09/15 14:10
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