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請教老師,我公司成立二個(gè)月以來,根據(jù)9月份銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,要計(jì)提增值稅,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交增值稅(未交增值稅)。那么在10月份,借:應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸:銀行存款;同時(shí)做結(jié)轉(zhuǎn)憑證,借:應(yīng)交增值稅-已交增值稅,貸:應(yīng)交增值稅(未交增值稅)。這樣可以嗎,請指點(diǎn)

84784965| 提問時(shí)間:2021 10/03 11:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,還需要做一筆這個(gè)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2021 10/03 11:58
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