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異地施工,已經(jīng)預(yù)繳申報的印花稅,季報時還需要再次申報嗎?沒有進行異地預(yù)繳稅,但是本月開了發(fā)票,需要申報印花稅嗎?

84784992| 提問時間:2021 10/13 08:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不用的,已經(jīng)繳納了,你不用再申報了。 你的印花稅是按次申報還是按月?
2021 10/13 08:41
84784992
2021 10/13 08:45
老師,印花稅是按次申報
郭老師
2021 10/13 08:49
印花稅按次的話當(dāng)月開的當(dāng)月繳納。
84784992
2021 10/13 08:51
老師,異地申報的時候,預(yù)繳了增值稅,印花稅,企業(yè)所得稅,請問企業(yè)所得稅在本月季報的時候可以抵扣嗎?如果可以,該怎么填寫?
郭老師
2021 10/13 08:53
你好,所屬期如果是九月份可以的,增值稅一般納稅人的在附表四,本期發(fā)生額和實際抵扣金額還有28欄填寫。
郭老師
2021 10/13 08:53
增值稅抵扣了你的附加稅,也就抵扣了 印花稅,按剩余之后的來申報繳納就可以。 企業(yè)所得稅在主表特定業(yè)務(wù)預(yù)繳里面填寫。
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