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老師,您好!請問下公司被稅局稽查到2018年賬的成本票20萬要補交企業(yè)所得稅,怎么做成本重回和補交稅的的賬務處理呢?

84784970| 提問時間:2021 10/15 08:40
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,借以前年度損益調(diào)整-20貸其他應付款-20。借以前年度損益調(diào)整5貸應交稅費應交企業(yè)所得稅5
2021 10/15 08:40
84784970
2021 10/15 08:42
老師,我不是很明白呢?重回成本沒有顯示主營業(yè)務成本的科目呢?
小林老師
2021 10/15 08:42
您好,因為是以前年度的業(yè)務
84784970
2021 10/15 08:43
您看我補交稅,這樣寫對嗎
小林老師
2021 10/15 08:45
您好,您是如何寫的
84784970
2021 10/15 08:48
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
小林老師
2021 10/15 08:51
您好,您的分錄沒問題,但是稅務要求調(diào)整成本
84784970
2021 10/15 08:57
嗯,就是調(diào)整成本這個不明白呢?
84784970
2021 10/15 08:59
老師可以分開分錄明細告訴我嗎
84784970
2021 10/15 09:03
2018年的分錄是,借:主營業(yè)務成本 貸:其他應付款的,現(xiàn)在是不是要重回呀?
小林老師
2021 10/15 09:08
您好,1成本是否真實發(fā)生,還是買發(fā)票虛構(gòu)的?
84784970
2021 10/15 09:10
稅局通知寫虛開發(fā)票,不得作為稅前扣除的有效憑據(jù),核增公司成本20萬,補交企業(yè)所得稅
小林老師
2021 10/15 09:10
您好,那您紅字沖回成本
84784970
2021 10/15 09:11
紅字重回,好像會影響今年的成本了
小林老師
2021 10/15 09:13
您好,是不會影響今年的
84784970
2021 10/15 09:20
老師,我沖紅了之前的分錄,現(xiàn)在結(jié)賬后利潤總額多了20萬,是不是少哪筆分錄沒做呢
小林老師
2021 10/15 09:21
您好,您的分錄已經(jīng)回復您了,借以前年度損益調(diào)整-20貸其他應付款-20
84784970
2021 10/15 09:30
老師,我現(xiàn)在不明白的是調(diào)整成本的處理 是只要做這一筆 借:以前年度損益調(diào)整20 貸:其他應付款20 還要寫紅字分錄借其他應付款 貸主營業(yè)務成本嗎? 另外還要調(diào)整未分配利潤分錄嗎
小林老師
2021 10/15 09:52
您好,不需要寫調(diào)整本期成本分錄
84784970
2021 10/15 09:54
只寫這一筆分錄就可以了嗎? 借以前年度損益調(diào)整-20 貸其他應付款-20 也不用重紅分錄了是嗎?發(fā)現(xiàn)一沖紅就影響本期了
小林老師
2021 10/15 09:55
您好,還需要結(jié)轉(zhuǎn)借利潤分配~未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整-20
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