問題已解決

代開專票跨月紅沖后,需要更正之前申報表后才可以退稅,個人認(rèn)為不用更正申報表啊,跨月開的紅沖代開專票的負(fù)數(shù)稅款遞減后開的發(fā)票稅款即可???怎么理解呢?

84784966| 提問時間:2021 10/15 20:31
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
如果是抵稅,可以的,但退稅是需更正之前的
2021 10/15 20:48
84784966
2021 10/15 21:03
如果選擇退稅的話,更正申報之前月份申報表,怎么更正呢?減少申報表中的更正專票的收入和稅控金額嘛?
84784966
2021 10/15 21:05
之前月份申報表的收入稅款減少的話,下月紅沖負(fù)數(shù)稅款和收入又多遞減了下月的金額啊?
84784966
2021 10/15 21:05
怎么理解呢?
易 老師
2021 10/15 21:09
如果應(yīng)納稅沒有任何影響的,但要退稅,是后續(xù)月份有留抵,紅沖之后,前面月份也產(chǎn)生留抵,要先進(jìn)先出。先抵退以前月份的
84784966
2021 10/15 21:18
沒有理解老師的意思 ,選擇退稅,已經(jīng)跨月紅沖了代開發(fā)票后,需要更正申報之前月份申報表后才可以退稅,假設(shè)之前月只開具了代開發(fā)票,沒有開別的發(fā)票,這樣情況下,如何更正之前申報表呢?
易 老師
2021 10/15 21:28
意思是退稅退的是多交的稅,因?qū)?yīng)紅沖后,上個月是真正的多交了稅,稅局審核和統(tǒng)計就會準(zhǔn)確無誤
84784966
2021 10/15 21:38
之前開了票,下月又紅沖了票,一正一負(fù)相當(dāng)于沒有開過票,那之前交過的稅就是多交的稅款,所以需要退稅即可,更正申報是該怎么填寫呢?之前申報表中減少紅沖的收入和退了的稅款,是這么操作的嘛?
易 老師
2021 10/15 21:46
你說完全沒有錯,稅局的要求是我們不能理解的,可以站在稅局角度想,您是稅局領(lǐng)導(dǎo)為國理財,執(zhí)行預(yù)算會計并提交相關(guān)統(tǒng)計報告,您如何保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確符合預(yù)算要求,按我們方便的想全部年底一次抵,有可能最后12月的稅收一下少了一半,每個月真實(shí)的預(yù)算像我們有些老板拍腦袋的預(yù)算一樣,政府無米下鍋關(guān)門都不曉得
84784966
2021 10/15 21:53
謝謝老師!明白了
易 老師
2021 10/15 21:56
這個要點(diǎn)贊打賞,讓我無私的告訴您會計之外的這些東東!
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~