問題已解決
小規(guī)模納稅人,購進商品,已經(jīng)收到貨,款也付了,跨月來發(fā)票,這個已經(jīng)付款的暫估入庫和來票時怎么做會計分錄?
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速問速答借固定資產(chǎn)貸銀行存款。
2021 10/19 09:35
郭老師
2021 10/19 09:36
借庫存商品貸銀行存款。
次月發(fā)票到了,借應(yīng)付賬款貸庫存商品。
借庫存商品貸應(yīng)付賬款。
郭老師
2021 10/19 09:36
第一個回復(fù)錯了,你忽略就可以。
84784954
2021 10/19 09:53
郭老師終于找到你了
發(fā)票到了就做一正一負庫存商品和應(yīng)付賬款是嗎?
那么未來票前已經(jīng)銷售出去了呢?
郭老師
2021 10/19 09:56
制度
借庫存商品貸銀行存款。
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
郭老師
2021 10/19 09:56
上面是蛋糕的分錄,然后發(fā)票到了借主營業(yè)務(wù)成本,負數(shù)貸庫存商品,負數(shù)
借應(yīng)付
貸庫存商品
然后再做發(fā)票的。借庫存商品貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
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