問題已解決

老師,我們這邊企業(yè)是買水泥的企業(yè),我們這邊預先確認收入,然后再根據(jù)開票金額報增值稅(我們收入全部要開票),現(xiàn)在稅務局說我們的企業(yè)所得稅申報收入數(shù)與增值稅申報收入數(shù)不一致,要補交增值稅,這要怎么處理

84784980| 提問時間:2021 10/29 15:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個要一致的 按照所得稅收入來補做增值稅收入
2021 10/29 15:32
樸老師
2021 10/29 15:37
這個補交一次就可以了
樸老師
2021 10/29 15:46
那你去年交了你有記錄給他們看就行了
84784980
2021 10/29 15:34
那我們今年開票是已經(jīng)把上年不一致的增值稅交了,再補一次不是重復繳納嗎
84784980
2021 10/29 15:38
問題是去年的稅,我們開票的時候正常在交了,但是稅務局現(xiàn)在要求補交去年的稅
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