問題已解決

5.某公司為增值稅小規(guī)模納稅人,8月發(fā)生下列 業(yè)務(wù): (18月6日,購入辦公用品,取得增值稅專用發(fā)票- 張,發(fā)票注明的價(jià)款為500元,增值稅稅額為 80 Tho ②8月11日,以直接收款方式向A公司銷售一批產(chǎn) 品,開具的普通發(fā)票注明的價(jià)款為2340元,己收到 貨款 (3)8月31日.收到B公司支付的機(jī)器設(shè)備租賃費(fèi) 向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開增值稅專用發(fā)票,發(fā)票 注明的租賃費(fèi)為1 000元,款項(xiàng)己收到 請(qǐng)根據(jù)上述材料,計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額

84784981| 提問時(shí)間:2021 11/10 16:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 請(qǐng)根據(jù)上述材料,計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額=2340/(1+3%)*3%加上1000*3%
2021 11/10 16:05
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~