問(wèn)題已解決

1.某公司為簡(jiǎn)易計(jì)稅方法納稅人,8月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)8月6日,購(gòu)入辦公用品,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票一張,發(fā)票注明的價(jià)款為500元,增值稅稅額為80元。(2)8月11日,以直接收款方式向A公司銷(xiāo)售一批產(chǎn)品,開(kāi)具的普通發(fā)票注明的價(jià)款為2340元,已收到貨款。(3)8月31日,收到B公司支付的機(jī)器設(shè)備租賃費(fèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票注明的租賃費(fèi)為1000元,款項(xiàng)已收到。請(qǐng)根據(jù)上述材料,計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/23 15:36
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職稱(chēng):會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
根據(jù)上述材料,該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額是1010元。具體計(jì)算如下:8月6日購(gòu)入辦公用品,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票一張,發(fā)票注明的價(jià)款為500元,增值稅稅額為80元;8月11日向A公司銷(xiāo)售一批產(chǎn)品,開(kāi)具的普通發(fā)票注明的價(jià)款為2340元,已收到貨款,增值稅稅額為358元;8月31日收到B公司支付的機(jī)器設(shè)備租賃費(fèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票注明的租賃費(fèi)為1000元,款項(xiàng)已收到,增值稅稅額為150元。因此,該公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額是80+358+150=588元。 拓展知識(shí):關(guān)于增值稅,中國(guó)大陸的增值稅屬于消費(fèi)稅種,是一種進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅相結(jié)合的一種收入稅,它的申報(bào)和繳納是義務(wù)納稅職責(zé),是企業(yè)必須承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任之一。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)稅收法律法規(guī)、財(cái)稅政策以及稅務(wù)機(jī)關(guān)的管理要求,定期或及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納增值稅。
2023 01/23 15:48
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