問題已解決

8月份開出的發(fā)票 客戶已經(jīng)抵扣一部分了 現(xiàn)在要做紅沖 應(yīng)該怎么做?對方那邊已經(jīng)提交申請 我這邊下一步應(yīng)該怎么辦

84784972| 提問時間:2021 11/18 16:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對方給你開紅字信息表,你們開紅字發(fā)票。 購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應(yīng)的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2021 11/18 17:00
84784972
2021 11/18 17:04
我點擊直接開具 他就顯示說不能直接開具
郭老師
2021 11/18 17:06
選擇下載開具,最好讓對方給你發(fā)一個電子版的。
84784972
2021 11/18 17:21
好的謝謝
郭老師
2021 11/18 17:22
不用客氣 工作愉快
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