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銷項稅和進項稅怎么計提,怎么結(jié)轉(zhuǎn),老師有沒有一個完整的分錄明細呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答一般納稅人賬務處理。
購買庫存,
借:庫存商品,
應交稅費—應交增值稅(進項稅額),
貸:銀行存款,
銷售商品 ,
借:銀行存款,
貸:主營業(yè)務收入,
應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),
同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,
借:主營業(yè)務成本,
貸:庫存商品。
月末結(jié)相關(guān)收入和成本,
借:主營業(yè)務收入,
貸:本年利潤 ,
借:本年利潤 ,
貸:主營業(yè)務成本。
月底進項大于銷項可以不做分錄。
月底銷項大于進項,說明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸;應交稅費—未交增值稅,
次月稅款繳納,
借:應交稅費—未交增值稅,
貸:銀行存款。
2021 12/09 17:12
84785042
2021 12/09 17:16
但是,進項稅有很多,我記入什么科目呢?
森林老師
2021 12/09 17:16
進項稅多就在應交稅費-應交增值稅 進項稅三級科目下放著就行了,
84785042
2021 12/09 17:22
轉(zhuǎn)出多交增值稅,還是未認證進項稅里面
森林老師
2021 12/09 17:27
借;應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸;應交稅費—未交增值稅,
84785042
2021 12/09 18:16
平常只有有進項稅,都是記入應交稅費-應交增值稅-進項稅嗎?
森林老師
2021 12/10 09:38
同學,你好,理解對的
84785042
2021 12/10 15:04
但是這個月沒有進項稅,有銷項稅,那怎么辦呢?
森林老師
2021 12/10 15:07
同學,你好,把銷項轉(zhuǎn)了,
借應交稅費-應交增值稅 銷項
貸應交稅費-應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費-應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費-未交增值稅
84785042
2021 12/10 15:11
那進項稅呢?
森林老師
2021 12/10 15:12
你進項稅不是沒有發(fā)生嗎
84785042
2021 12/10 15:30
但是進項稅都沒有認證過啊,
84785042
2021 12/10 15:31
這個可以嗎?
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